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费用报销
【说明】员工费用报销申请与支付管理  ## ● 新增费用报销单 授权用户可在【费用报销】中新增费用报销单 操作步骤: 1. 进入【办公管理】>【办公管理】>【费用报销】。 2. 在上方搜索栏一行【+新增】按钮处单击,弹出新增费用报销单窗口。 3. 填写报销事由、支出明细、发票情况、备注、报销人、所属部门、单据日期等信息,完成后单击【保存】或【提交】。 >费用报销单字段说明 >| 列名 | 列名 | | --- | --- | |报销单号 |系统生成的唯一编号,用于识别和追踪该笔报销。 | |所属公司 |报销人所在的公司。 | |报销人 |提交报销申请的员工姓名。 | |所属部门 |报销人所在的部门。 | |报销事由 |花费这笔费用的具体原因,如“客户招待”、“采购办公用品”等。 | |报销金额 |申请报销的总金额。 | |发票情况 |报销人提交的发票总张数和总金额。 | |到票情况 |实际的纸质发票情况。 | |审核状态 |报销单的审批进度。 | |付款状态 |款项是否已经支付给报销人。 | |付款日期 |实际向报销人支付款项的日期。 | |付款方式 |支付所用的渠道。 | |付款账户 |接收报销款的银行账户或第三方支付账户信息。 | >d **附注** >1:单号通常由系统自动生成。 ## ● 费用报销单删除 操作步骤: 1. 进入【办公管理】>【办公管理】>【费用报销】。 2. 勾选未审核的费用报销申请单,单击工具条上的【删除按钮】。  >d **附注** >1:只有未审核的报销单可以删除,已经审核的报销单无法删除 ## ● 申请单导出 根据查询条件进行筛选后,将列表数据进行导出 操作步骤: 1. 进入【办公管理】>【办公管理】>【费用报销】。 2. 选中筛选后的报销单 3. 单击工具条【导出】即可自动下载  >d **附注** >1:未选中直接单击【导出】会导出当前页面所有申请单 ## ● 费用报销单付款 操作步骤: 1. 进入【办公管理】>【办公管理】>【费用报销】。 2. 选中筛选后的报销单 3. 单击工具条【付款】,在弹出的窗口中输入信息后单击【确认】  >d **附注** >1:每次只能选中一条报销单进行付款 >2:只有未付款的报销单可以付款,已经审核的报销单无法付款 ## ● 费用报销单补票 操作步骤: 1. 进入【办公管理】>【办公管理】>【费用报销】。 2. 选中筛选后的报销单 3. 单击工具条【补票】,在弹出的窗口中输入信息后单击【确认】  >d **附注** >1:每次只能选中一条报销单进行补票 >2:只有未到票或者开票的报销单可以补票,已经到票或者开票的报销单无法补票
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2025年12月29日 14:29
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